内部統制・内部監査・コンプライアンス
【オペレーション・監査】会計士OK!/リモートあり!/年間休日120日/MUFG
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 [人材紹介求人]
- 正社員
- 東京都
掲載開始日:2026/07/29 更新日:2026/07/30
仕事内容
資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務です。
【業務内容】
・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施
・監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ
など
【配属先、業務環境等について】
・内部監査部 (12名が在籍しています)
・配属先は「監査グループ」ないしは「監査企画グループ」を予定しています。
・平常時で60%(平均/月)以上のリモートワークを行っています。
【変更の範囲】
無し
募集要項
- 雇用形態
- 正社員
- 年収・給与
- 年収 520万円 ~ 850万円
- 休日・休暇
- 仕事内容参照
- 勤務地
- 仕事内容参照
【変更の範囲】
無し
- 契約期間
- 契約期間の定め:無し
- 求める経験・スキル
- 【必須経験】
社会人経験 5年~15年かつ下記のいずれかに該当する方
内部監査業務経験(業界不問)
会計士資格をお持ちの方(業務監査経験者を想定)
【歓迎するスキル・経験】
EXCEL、WORD、POWERPOINTの活用
英語力 読みが一定程度(英文契約書等)できるレベル
資格 CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)
経験 金融機関における内部監査業務経験がある方が望ましい
【求める人物像】
内部監査人として公正不偏の態度で業務に従事できる方
様々な情報の収集・分析により組織の課題を見つけ、改善提言ができる方
多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意形成を図れる方
困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方
組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、組織の力を向上させられる方 (業務と人材のマネジメント力)
- 職種分類
- 営業、事務、企画系 > 内部統制
- 事業内容
- 【株主】
・三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5%
・日本生命保険相互会社 33.5%
・明治安田生命保険相互会社 10.0%
・農中信託銀行株式会社 10.0%
預かり資産残高約800兆円(2025年11月末日現在)
【日本初の資産管理専門信託銀行です】
年金基金や投資信託などの資産は、世界各国の金融市場において、株式や債券などへの投資によって運用されています。その資産規模はとても大きく、投資手法も多様化していることから、資産運用に伴う資産管理業務も更に複雑化。資産運用業務を運用のプロが行うように、資産管理業務は管理のプロが専門に担当する、「運用と管理の機能分離」が世界の金融業界の主流になりました。
こうした流れの中で、2000年5月、日本マスタートラスト信託銀行は、資産管理業務を専門に取扱うわが国で最初の信託銀行として誕生しました。
三菱UFJ 信託銀行、日本生命保険、明治安田生命保険、農中信託銀行の出資を受け、各社の強固な経営基盤と豊富なノウハウを結集。
日本における資産管理業務の発展をリードする存在を目指し、全力を尽くしてきました。
- リモートワーク
- リモート可
エージェント情報
- 社名
- 株式会社マイナビ