【京都】【Aratas】グローバル内部監査・監査等委員会事務局立上げポジショ...

Aratas株式会社

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内部統制・内部監査・コンプライアンス

【京都】【Aratas】グローバル内部監査・監査等委員会事務局立上げポジション

Aratas株式会社 [人材紹介求人]

  • 正社員
  • 京都府

掲載開始日:2026/09/17 更新日:2026/09/18

仕事内容

担っていただきたい具体的な仕事内容

Aratas株式会社の内部監査室立上げメンバーとして、内部監査機能および監査等委員会事務局機能の構築・運営を担っていただきます。

・内部監査機能の立上げ・運営

内部監査規程、監査マニュアル等の整備、リスクベースに基づく年間監査計画の策定

・内部監査の実施

業務監査、コンプライアンス監査、ガバナンス監査の実施、監査結果の報告、改善提案およびフォローアップ

・内部統制・J-SOX対応

J-SOXを見据えた内部統制評価および統制基盤の整備、全社重要リスクの把握と可視化

・監査等委員会事務局の運営

監査等委員会の年間計画策定支援、会議運営、資料作成・議事録管理、監査等委員の監査活動および調査活動の支援

・三様監査および対外対応

会計監査人との連携、三様監査の推進、株主、監査等委員会への説明・対応支援

・グローバル監査体制の構築

海外グループ会社を対象とした監査方針、監査計画、監査手法の整備、海外拠点経営陣とのコミュニケーションおよび改善活動の推進

・監査高度化の推進

データ分析監査やCAATを活用した監査手法の導入、外部専門家・監査法人と連携した海外監査の推進および将来的な内製化



※Aratasはグローバルに事業を展開しており、立上げ初期は海外拠点監査を監査法人・外部専門家と連携して実施します。将来的には自社主導によるグローバル監査体制を構築し、海外拠点監査の内製化を推進していく予定です。



具体的な仕事内容に対しての期待する成果

・Aratasに適した内部監査体制が構築されていること

・監査等委員会事務局機能が安定的に運営されていること

・内部監査が安定して実施され、リスクや統制課題が適切に把握・改善されていること

・将来的なJ-SOXへの対応準備や要求水準を見据えた統制基盤が構築されていること

・監査結果が経営判断や業務改善に活用されていること

・監査プロセスが属人化せず仕組みとして定着していること

・海外拠点監査を実施できるグローバル監査基盤が構築されていること

・監査法人依存から段階的に自社主導のグローバル監査体制へ移行できていること



使用する開発言語・ソフト・装置/機器等

・Microsoft 365:Outlook、Teams、SharePoint、OneDrive、Word、Excel、PowerPoint

・会議運営ツール:Teams会議、会議室予約システム等

・スケジュール管理、資料管理、タスク管理に関する社内システム

・経費精算、出張手配、来客管理等に関する社内業務システム

・必要に応じて、取締役会資料・議事録・規程類等の文書管理ツール



この仕事の魅力

・独立新会社の内部監査室をゼロから立ち上げることができる

・PEファンド傘下企業のガバナンス構築を経験できる

・監査だけでなく経営基盤整備にも関与できる

・監査等委員会事務局として経営監督機能を支える役割を担える

・経営陣や取締役会との距離が近い

・国内監査だけでなくグローバル監査体制の設計・構築に携われる

・海外監査、IT監査、データ分析監査など高度な監査へ挑戦できる

・将来的にCAE(Chief Audit Executive)候補として活躍できる



配属先の課・チームの人数や雰囲気

内部監査室は新設組織です。

初期は少人数体制で運営する予定であり、経営陣やコーポレート部門と密接に連携しながら、内部監査・内部統制・監査等委員会運営の基盤整備を進めていきます。立上げフェーズならではの裁量が大きく、自ら考え仕組みを構築することができる環境です。経営との距離が近く、自身の提案が会社の意思決定やガバナンス向上に直接反映されます。



その他

ひと月あたり1週間程度の国内外の出張を行うことが可能なこと

【変更の範囲】
無し

募集要項

雇用形態
正社員
年収・給与
年収 750万円 ~ 1300万円
休日・休暇
仕事内容参照
勤務地
仕事内容参照

【変更の範囲】
無し
契約期間
契約期間の定め:無し
求める経験・スキル
必須条件【経験】

以下のいずれか

・内部監査経験(3年以上)

・監査法人での監査経験

・J-SOX構築、評価業務経験

・内部統制構築・運用経験

※上場企業、大手企業、製造業、PEファンド投資先企業、グローバル企業等での内部監査経験がある方は特に歓迎します。



・リスク分析力、論理的思考力、コミュニケーション力

・報告書作成能力、経営層への説明能力

・Microsoft 365の業務活用スキル(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等の基本的なPCスキル)

・機密情報を適切に取り扱える高い倫理観、守秘義務意識

・経営層、社外取締役、株主関係者等と適切にコミュニケーションできるビジネスマナー、文章力、調整力



歓迎条件

・資格保有者(以下いずれか、もしくは複数)

  CIA(公認内部監査人)、CISA、CFE、USCPA、公認会計士、簿記2級

・製造業での内部監査経験

・監査等委員会事務局経験

・海外での(英語使用による)内部監査業務経験

・海外拠点との会議、インタビュー、メール対応が可能な英語力

・リスク管理業務経験

・コンプライアンス業務経験

・J-SOX構築・運用・評価経験



歓迎する人物像

・高い誠実性と倫理観を有する方

・客観性を持って判断できる方

・経営視点でリスクを捉えられる方

・自ら課題を発見し改善を推進できる方

・関係者との信頼関係を構築できる方

・未整備の環境を楽しみながら仕組みを作れる方

・ガバナンス強化に意欲を持って取り組める方
職種分類
営業、事務、企画系 > 内部統制
事業内容
同社は、リレー、スイッチ、コネクタ、センサ等の先進的な電子部品の開発、製造、販売を主軸とするエレクトロニクスメーカーである。

家電、モビリティー(主にEV)、産業機械(FA)、エネルギーマネジメント、ゲーム関連など幅広い分野に部品を供給し、特に「人と機械のより快適な接続」を実現するための“繋ぐ・切る”をテーマにしたデバイス技術、信頼性・高品質技術を強みとしている。

同社の前身はオムロン株式会社の電子部品事業部(DMSカンパニー)であり、2026年7月にグループ内分社化により新たに設立された。

主な製品として、産業機器向け産機リレー、各種業務機器や家庭用電気機器向けスイッチ、高性能コネクタや小型・機能センサ等があり、特にエネルギー分野やEV分野、FA(ファクトリーオートメーション)業界では高度な品質とグローバルな安定供給ネットワークが評価され、世界の主要な大手メーカーを顧客に持つ。

また、AIやIoT、5Gなどの次世代成長分野への部品提供、半導体検査・計測分野向けの新型デバイス開発にも注力している。

今後はグローバル対応力強化、投資力・資本効率向上を掲げ、グローバル標準化とシンプルで俊敏な意思決定体制(ERPや業務変革プロジェクトの推進)を構築し、市場成長率を上回る売上成長と企業価値向上を目標としている。
リモートワーク
未選択

エージェント情報

社名
株式会社マイナビ
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