具体的な業務内容
【東京】内部監査※プライム上場スミダグループの中核会社/グローバルメーカー/在宅可/年休127日/
【東証プライム上場スミダグループ/車載関連、家電製品関連、太陽光エネルギーなど幅広いインダストリ分野で展開/コイルのリーディングカンパニー/リモート可/年休127日】
■業務概要:
スミダグループの国内および海外拠点に対し、内部監査をご担当いただきます。
弊社では内部監査機能を強化中で、今回はITの知見・スキルをお持ちの方を
お迎えしたいと考えております。
<職務内容>
・事前監査、本監査、報告書作成、フォローアップまでの一連の内部監査業務(IT以外のスコープを含む)
・内部統制評価(全社統制、決算統制、業務プロセス統制、ITGC、ITAC)
(変更範囲:国内および海外における会社の定める業務全般)
<組織構成>
・日本の内部監査メンバーは室長含め現在4名ですが、香港にも1名メンバーがおりグローバルに連携しております。
〈配属部署〉
Internal Audit Office(内部監査室)
■当社の特徴:
当社のコイル部品・モジュール製品は、自動車や家電、太陽光発電や医療機器など幅広い用途に使われております。
昨今は地政学リスクの高まりやEVに対する様子見姿勢等の不安定な外部環境ではありますが、中長期的に脱炭素化の流れは継続していくと考えており、グリーンエネルギー関連をはじめ、新たな分野の新製品開発も行っております。
■企業からのメッセージ:
絶えず変化する内外の事業環境のなかで、常に新鮮なテーマと向き合いながら能動的にキャリアを形成する機会が得られます。「スミダ」の成長を一緒に体感し、その変化を楽しめる方のご応募をお待ちしております。
変更の範囲:国内および海外における会社の定める業務全般
チーム/組織構成