具体的な業務内容
【内部統制】マネージャー候補/成長企業で経験を積める/少数精鋭で裁量あり◎リモート可
◆◇内部統制/若手メンバー中心に事業成長中/ボトムアップ型の社風/在宅勤務可◇◆
【具体的な業務内容】【変更の範囲:会社の定める業務】
・内部統制に関する業務(J-SOX対応):グループ会社の内部統制の文書化支援、内部統制の整備・運用状況の評価を担当。
・内部監査業務:内部監査室のメンバーとして、年間の内部監査計画に基づき内部監査を担当。
【想定キャリアパス】
・内部監査室長やグループ会社の監査役を目指していただくことができます。半年に1回査定があるため、スピード感のあるキャリアアップも可能な環境です。
・本人の希望・適性に応じて経理部門や経営企画部門への異動も可能です。
・IPO準備中のグループ会社の内部統制に関われます。
※経理/経営企画/総務/法務領域のいずれかを兼任いただき、キャリアの幅を広げていただきます。
働く環境
【配属部署】
内部監査室
メンバー構成(2024年7月現在)
・室長:1名(40代男性) ※他部門との兼任
・業務委託:2名 ※内部監査を担当
ご入社された場合、室長が上長となります。
他部署(経理・事業部)・子会社・監査法人とのやりとりが発生します。
【環境】
・経営直轄にてグループ全体の内部統制の維持・管理を実施しています。
・少数精鋭の部門のため、裁量を持って業務いただけます。
・内部統制の専門知識を身につけることができます。
・繁忙期は3〜6月です。
【活かせる資格】
・公認内部監査人(CIA)・公認情報システム監査人(CISAR)
・公認不正検査士(CFE)・IPO・内部統制実務士・上級内部統制実務士
・内部監査士・公認リスク管理監査人(CRMAR)
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成