具体的な業務内容
【東京】内部監査/内部統制◇ソフトバンクGのロボット事業/フレックス/年休124日
■業務内容:
・業務監査(内部監査)業務 (本社・国内および海外子会社)
・内部統制(主にJ-SOX関連)の評価業務 (本社・国内子会社)
・内部統制(主にJ-SOX関連)の整備構築支援と評価業務 (海外子会社)
・上記遂行のための各種サポート業務
■業務詳細:
【内部監査】
・内部監査計画立案のためのリスクアセスメント業務及び監査計画立案のサポート
・内部監査の実施・報告、改善事項のフォローアップ
【内部統制】
・内部統制プロジェクトのコア・メンバー(計画の立案・進捗管理)
・業務プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・全社プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・決算・財務報告プロセスに関わる内部統制の整備・運用評価
・IT全般統制に関わる内部統制の整備・運用評価(一部)
・上記不備改善の助言・支援
※時期によって内部監査と内部統制の業務比率に多寡はありますが、内部統制の業務比率が過半を占めることを想定しております
■募集部署のミッション :
・会社全体のガバナンス・プロセス、リスク・マネジメント、コントロールの構築・継続的な改善に貢献します。
・会社全体の健全な経理/決算財務報告活動、その上流工程に位置する事業活動およびこれらのベースとなる内部統制の構築・継続的な改善に貢献します。
・上場企業であるソフトバンクグループの主要子会社として、ガバナンス、内部統制を上場企業レベルに向上させます。
■業務のミッション:
・個別監査業務を通じて対象組織、プロセス等の業務上の課題、統制不備等を適切に伝達して、継続的な業務改善に貢献します。
・内部統制の整備・評価業務を通じて一定水準以上の統制レベルの維持・向上に貢献します。
■この求人の魅力:
・成長著しいロボットビジネスのリーディングカンパニーにおける内部監査/内部統制の業務経験
・グローバル企業としての海外子会社ガバナンスの業務経験
・ソフトバンクグループ他企業の内部監査/内部統制部門との各種ナレッジ、経験の共有
・ソフトバンクの企業カルチャーの下での内部監査・内部統制の業務経験
チーム/組織構成