具体的な業務内容
内部監査担当◆三菱UFJグループ/リモート可/土日祝休/fintech・決済サービス展開
■業務概要:
社長直下の内部監査チーム(監査役+本ポジション1名)で、個別監査の実務を担いながら体制づくりを加速させます。
監査役がレビュー兼メンターとして伴走し、得意領域から担当範囲を拡大していただきます。
■主な業務:
・個別監査の実行
∟資料/ログ収集→ヒアリング→リスク評価→報告書作成
・監査調書の整備とドキュメント標準化
・指摘事項の改善提案・フォローアップ
・年度/四半期監査計画の策定補助・進捗管理
・監査結果の取締役会向け資料作成・報告サポート
・関連部門との調整、チェックリストの継続アップデート
■仕事の魅力:
・社長直下で経営判断に直結する提案ができます。
・IPO を見据えた監査体制づくりのゼロ→イチに関われます。
・クラウド中心・リモート主体の就業環境で IT フレンドリーな監査スキルを習得できます。
■募集背景:
私たちは、バンドルカード事業を中心に、BtoC領域だけでなくBtoB事業も視野に入れた積極的な事業展開を進めています。今後は、親会社である三菱UFJ銀行との連携も活かし、さらなる事業成長を加速させることに注力しています。
一方、急速な成長には同時にリスクが存在します。そのため、事業成長を毀損せず、様々なリスクの発生を抑制または低減することが経営課題の一つとして挙げられます。
今回募集するポジションは、内部監査部門の担当者として弊社の事業・組織運営に関する課題等を明確にし改善を図り、会社のガバナンス機能の強化を通して、企業の成長に貢献する役割を期待しています。
会社の成長フェーズにおける重要な問題提起・課題解決に取り組み、金融機関や上場企業と同等の体制づくりを共に推進していける方のご応募を心よりお待ちしています。
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成