具体的な業務内容
【新設組織】内部監査◆IPO準備に伴う体制強化◆役員直下で裁量権大/業界注目BtoB SaaS企業
【創業11期目・累計取引社数50,000社突破/無借金経営・黒字経営を実現】
上場(IPO)に向けたガバナンス体制の強化と、内部統制の基盤構築を推進するための募集です。
■募集背景
当社は現在、IPO準備を本格化しており、上場企業にふさわしい内部統制・ガバナンス体制の構築が急務となっています。その一環として、2025年7月に内部監査室を新設しました。室長が着任し体制構築を開始したものの、現時点ではまだルールや運用の仕組みが整っておらず、まさに立ち上げフェーズの最中です。
■課題感
現在は監査計画・フロー・ツール・ドキュメントなど、内部監査に必要なすべての仕組みをゼロから構築している段階です。そのため、手を動かしながら具体的な仕組みづくりと実務運用を並行して行う必要がある状況です。
■役割
内部監査室の立ち上げメンバーとして、仕組みの設計、ドキュメント整備、監査実務の実行まで、幅広く主体的に関与いただきます。会社の成長を支える根幹部分に関わる、責任とやりがいの大きなポジションです。
■業務内容
【1. 内部監査体制の立ち上げ・基盤整備】
IPO準備に向けた内部監査機能の構築フェーズにおいて、以下の準備業務を担っていただきます。
◎内部監査に関する基本方針・規程・手順書等の策定
◎監査に必要な各種テンプレートやフォーマットの作成
◎実務運用に向けた内部監査業務の仕組み設計
【2. 内部監査の計画・実行】
社内のリスク管理や統制状況を把握し、改善提案まで含めて一連の監査サイクルを実施します。
◎内部監査計画の策定
◎監査の実施(現場ヒアリング、資料確認など)
◎監査報告書の作成と関係部門へのフィードバック
【3. 内部統制の構築・運用支援】
内部監査にとどまらず、全社的な統制・ガバナンス体制の構築支援にも関与します。
◎コンプライアンス関連業務のサポート
◎内部通報制度の構築・運営
◎リスク管理体制の設計・運用支援
■待遇について
実際の待遇は、ご自身の実績にあわせて柔軟にご相談可能です。
あなたが持っている能力を存分に発揮してくださるなら、当社社からも期待以上のリターンをお渡しすることが可能です。
詳しい内容は面接にてお伝えいたしますので、ぜひあなたの実績をお聞かせください。
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成