具体的な業務内容
【横浜】内部監査および決算/財務報告プロセス監査担当 シニアスタッフ〜エキスパート※東証プライム上場
〜東証プライム上場・売上高2.5兆円超の完成車メーカー/世界150ヶ国以上へ事業展開/年間販売台数45万台以上を誇るグローバルメーカー〜
■採用背景:
グループ企業約90社の内部統制を徹底させるべく、監査部の体制(経験を伴う専門性に基づく充実した体制)の整備が求められているため。
■業務概要:
監査部のニーズを正しく理解し、独立的、客観的な立場で、いすゞグループの各組織/機能の内部監査行い、経営目標の達成に貢献する。また、業務監査Gおよび内部統制評価Gの人財育成およびいすゞグループ監査組織・担当の人財育成、組織強化に対しGLをサポートする。
■業務内容:
(1)決算・財務報告プロセス監査
・法令(特に会社法、金商法)・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、決算・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点を調査する
・財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定する
・策定した内部監査実施計画に基づいて、国内外の監査対象会社の決算・財務報告プロセスを調査する
・調査結果に基づいて内部統制報告書を作成し、経営陣に報告し、監査法人に提出する
・監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップする
・監査法人からの問い合わせに対して、適宜対応する
(2)内部監査
・法令・規制・公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、経営諸活動(財務活動、情報システムの状況含む)におけるリスク・懸念点を調査する
・経営諸活動におけるリスク・懸念点に基づいて、内部監査実施計画を策定する
・策定した内部監査実施計画に基づいて、国内外の監査対象会社の業務状況を調査する
・調査結果に基づいて内部監査報告書を作成し、経営陣に報告する
・監査指摘事項について、対象部門の改善状況をフォローアップする
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成