具体的な業務内容
監査部のニーズを正しく理解し、独立的/客観的な立場でいすゞグループの各組織/機能の内部監査を行い、経営目標達成に貢献する。また、業務監査Gおよび内部統制評価Gの人財育成およびいすゞグループ監査組織・担当
の人財育成/組織強化に対しGLをサポートする【詳細】(1)決算・財務報告プロセス監査:法令(特に会社法/金商法)/規制/公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から、決算/財務報告プロセスにおける内部統制上のリスク/懸念点を調査(2)内部監査:法令/規制/公的機関発行のガイドライン、社内規定、過去の内部監査の結果等から経営諸活動(財務活動/情報システムの状況含む)におけるリスク/懸念点を調査 等